Operaciones Vinculadas y Precios de Transferencia
Consultoría especializada en operaciones vinculadas y precios de transferencia. Ayudamos a las empresas a cumplir con las normativas vigentes y a optimizar su carga fiscal.
¿Cuándo necesitas este servicio?
Situaciones habituales en las que podemos ayudarte
Apertura de filial internacional
Vas a abrir una filial en otro país y necesitas establecer políticas de precios de transferencia desde el inicio.
Requerimiento Modelo 232
Has recibido un requerimiento de Hacienda para presentar el Modelo 232 de operaciones vinculadas.
Inspección fiscal
Tienes una inspección de Hacienda que está revisando tus operaciones con partes vinculadas.
Volumen superior a 250k€
Has facturado más de 250.000€ con empresas vinculadas y necesitas cumplir con la normativa.
Servicios intragrupo
Prestas servicios intragrupo (IT, management fees, royalties) y necesitas justificar su valor.
Reestructuración empresarial
Estás realizando una reestructuración de grupo y necesitas documentar las transferencias de activos.
¿Qué conseguirás?
Beneficios reales para tu empresa
Reducción de riesgo fiscal
Evita sanciones de hasta 150.000€ por incumplimiento de las obligaciones de precios de transferencia.
Optimización tributaria
Estructura eficiente de precios de transferencia que minimiza la carga fiscal global del grupo.
Defensa ante inspecciones
Documentación robusta que respalda tus operaciones frente a la Administración Tributaria.
Tranquilidad y cumplimiento
Duerme tranquilo sabiendo que cumples con todas las obligaciones fiscales internacionales.
¿Cómo trabajamos contigo?
Un proceso claro y transparente en 4 pasos
Diagnóstico inicial
Reunión para analizar tu estructura de grupo, operaciones vinculadas actuales y obligaciones fiscales.
1-2 díasAnálisis y propuesta
Revisión detallada de tus operaciones y elaboración de propuesta personalizada con alcance, metodología y presupuesto.
3-5 díasEjecución del proyecto
Desarrollo de la documentación, estudios de comparabilidad, análisis funcional y preparación de informes.
15-45 díasEntrega y seguimiento
Presentación del informe final, capacitación de tu equipo y soporte continuo para futuras consultas.
Soporte continuoServicios incluidos
Conoce en detalle cada uno de los servicios que ofrecemos
Valoración de Operaciones Vinculadas
Análisis exhaustivo para determinar el valor de mercado en transacciones entre partes vinculadas, asegurando el cumplimiento con las normativas fiscales.
Declaraciones Informativas (Modelo 232)
Preparación y presentación de las declaraciones informativas de operaciones vinculadas, asegurando el cumplimiento fiscal.
Análisis de Servicios Intragrupo
Análisis detallado de los servicios intragrupo para justificar su valor y necesidad, asegurando una correcta asignación de costes.
Consultoría y Planificación Estratégica
Diseño de estrategias de precios de transferencia personalizadas para optimizar la eficiencia fiscal.
Acuerdos Previos de Valoración (APAs)
Asistencia en la negociación y obtención de APAs con las autoridades fiscales.
Documentación de Precios de Transferencia
Desarrollo de la documentación requerida por la OCDE, incluyendo informes maestro y local.
Redacción y Revisión de Contratos
Elaboración y revisión de contratos entre partes vinculadas para garantizar condiciones de mercado.
Defensa ante Inspecciones
Apoyo integral en la defensa frente a inspecciones fiscales relacionadas con operaciones vinculadas.
Estudios de Comparabilidad
Realización de estudios de comparabilidad para respaldar las políticas de precios de transferencia.
Formación y Capacitación
Programas de formación para capacitar a tu equipo en las mejores prácticas de precios de transferencia.
Preguntas frecuentes
Resolvemos tus dudas sobre operaciones vinculadas y precios de transferencia
¿Desde qué volumen de facturación es obligatorio el Modelo 232?
El Modelo 232 es obligatorio si el importe de las operaciones con una misma persona o entidad vinculada supera los 250.000€ anuales. También existen umbrales específicos para operaciones realizadas en paraísos fiscales (100.000€) y para determinadas operaciones específicas.
¿Qué pasa si no presento la documentación de precios de transferencia?
La falta de presentación o presentación incorrecta del Modelo 232 puede conllevar sanciones de 1.000€ a 150.000€, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Además, la ausencia de documentación adecuada puede resultar en ajustes fiscales y recargos en caso de inspección.
¿Cuánto tiempo tarda elaborar la documentación de PT?
Depende de la complejidad de las operaciones. Un proyecto estándar de documentación de precios de transferencia suele tomar entre 3 y 6 semanas. Para estructuras más complejas o grupos multinacionales, puede extenderse hasta 2-3 meses.
¿Qué es un APA y cuándo lo necesito?
Un Acuerdo Previo de Valoración (APA) es un acuerdo vinculante con la Administración Tributaria sobre la metodología de precios de transferencia. Es recomendable para operaciones recurrentes de alto valor, reestructuraciones empresariales o cuando se quiere certeza fiscal a largo plazo.
¿Necesito actualizar la documentación cada año?
Sí, la documentación de precios de transferencia debe actualizarse anualmente para reflejar las operaciones del ejercicio fiscal correspondiente. Sin embargo, si la estructura y metodología no cambian, las actualizaciones suelen ser más ágiles que la documentación inicial.
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